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(谈判采购)【内控合规中介选聘/7141-PS202606051127】采购公告

  • 2026-06-06
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项目名称: (谈判采购)【内控合规中介选聘/7141-PS202606051127】采购公告

项目编号: 7141-PS202606051127

招标公司: 蓝星(北京)置业发展有限公司

采购标的物: 内控合规中介选聘内控合规体系建设中介机构

项目地区:北京 北京

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【谈判采购】 内控合规中介选聘/7141-PS202606051127采购公告

发布时间:2026-06-06 14:33

蓝星(北京)置业发展有限公司现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加谈判采购。

为全面落实中国中化及蓝星公司关于内部控制体系建设与规范化管理要求,健全公司内部风险防控机制,规范业务流程、明确权责分配、完善制度体系,确保各项工作合法合规、高效运转、风险可控,现需选聘专业中介机构,帮助公司梳理章程等公司治理文件、规章制度、所有流程、厘清业务合规职责、岗位风险等,建立内控、合规体系,完成内控、权责手册、岗位合规职责清单、合规风险识别清单的编制,并根据上级公司要求形成公司内控体系建设工作报告及自评报告。本次采购旨在引入具备丰富经验、专业能力突出的第三方机构,高质量完成公司内控、合规体系建设工作,提升公司内部管理水平与治理能力。

本次将采用 公开谈判 采购方式,择优挑选符合项目要求的供应商。

(一)项目概况及采购范围

1.项目名称:蓝星置业公司内控、合规体系建设中介机构选聘

2.采购工作内容:

1)对公司内部控制体系建设现状进行全面梳理,开展业务流程、岗位职责、事权项梳理、审批权限及流程、风险点识别等基础调研,提出明确的完善建议和可落地的完善路径,最终完成内控手册、权责手册、岗位合规职责清单、合规风险识别清单的编制。

2)按照中国中化及蓝星公司内控建设规范要求,搭建内控框架体系,包括但不限于流程描述、控制活动、风险防控措施、审批权限、表单模板等内容,确保公司内控、合规体系建立健全。

3)按照中国中化及蓝星公司内控管理要求,形成内控体系工作报告、内控体系建设自评报告。

4)对上述手册、清单及报告的初稿进行内部审核、征求公司各部门意见、组织修改完善、研讨与评审,经公司确认后形成正式工作成果,该等工作成果应当贴合公司主营主业及各部门工作职责,事权项及流程完整,内容逻辑清晰、流程可操作。

5)配合公司完成培训及上报董事专题会PPT材料,根据公司要求完成1次全员范围内培训宣贯;协助开展内控流程落地指导;针对内控、合规体系建设及执行中的问题及时答复并提出完善建议。

(二) 服务商资格要求 (1-3项若未提供,则否决资格)

1.具备相关执业证书,具有独立法人资格,经营范围包含管理咨询、内控合规咨询、风险管理咨询等相关业务。须提供有效的营业执照或事业单位法人证书复印件。

2.遵守国家有关法律、法规、规章,具有良好的商业信誉。无不良信用记录,未被“信用中国”网站列入“严重失信”、未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人。(网页截图,加盖公章,装订至响应文件中)。

3.近3年无重大违法违规记录,无重大合同纠纷。( 需提供承诺,格式自拟 )

4.近3年内具备不少于3家大型央企,同类国企内控合规体系建设服务案例,可提供合同或验收证明材料。

5.人员要求:项目负责人具备5年以上内控合规咨询经验,熟悉央企及中国中化、蓝星内控管理要求;驻场团队专业稳定,无兼职挂靠情况。

6.本地化服务优先:具备本地服务团队或可保证现场响应能力。

(三)采购文件的获取及响应文件递交

领取(发送)采购文件时间: 2026年06月10日18时00分之前 。

截止递交响应文件时间: 22026年06月12日09时00分,在截止时间后送达的响应文件为无效文件,采购单位可拒绝接收。

(四) 如有问题请咨询对应联系人, 联系方式:

采购单位:蓝星(北京)置业发展有限公司

联系人: 陈经理(商务联系)

电 话:查看完整信息

地 址:北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦

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